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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,匯票貼現(xiàn),10萬,手續(xù)費(fèi)500,現(xiàn)在收到銀行回單,99500,發(fā)票500,要怎么做分錄,麻煩其他老師不接,謝謝
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速問速答借銀行存款500,
財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息500,
貸應(yīng)收票據(jù)10萬。
09/02 10:35
84785037
09/02 10:39
嗯嗯,謝謝,其他老師做的我都感覺亂的,
1.還有一個,我的手續(xù)費(fèi)發(fā)票還要再做一筆分錄嗎,xx貼現(xiàn)銀行開的發(fā)票。
2.扣的手續(xù)費(fèi)和開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票有誤差0.58,記到什么科目,怎么做呢
郭老師
09/02 10:41
1和上面一塊做就行,上面這個借方財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息里面就體現(xiàn)了
2他是少開了嗎?少開了也做財(cái)務(wù)費(fèi)用里面手續(xù)費(fèi)只不過是他不允許抵扣所得稅。按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就行。如果是多開了的話,那就不要管了。因?yàn)槟氵@個錢也沒有支付。
84785037
09/02 10:47
1.我看到xx銀行發(fā)票時,這張發(fā)票還要再做什么分錄嗎,還是不做了,還是直接附到剛剛財(cái)務(wù)費(fèi)用那張憑證后面
2,把財(cái)務(wù)費(fèi)用改為其他應(yīng)付款-xx貼現(xiàn)銀行,等看票再做,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款-xx貼現(xiàn)銀行
郭老師
09/02 10:49
1跨月了的話,借其他應(yīng)付款,
借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù),
借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
做這個,
如果是當(dāng)月的話,直接粘貼到你的記賬憑證后面就行
郭老師
09/02 10:49
可以的,可以這么做的。
84785037
09/02 10:51
老師,可以把剛做的1號分錄,改為跨月收到發(fā)票的行嗎,改其他應(yīng)付款科目,
借銀行存款99500,借財(cái)務(wù)費(fèi)用500,貸應(yīng)收票據(jù)10萬,這筆
郭老師
09/02 10:52
可以的,可以這么做的。
84785037
09/02 10:55
郭老師,是把財(cái)務(wù)費(fèi)用撤下來,用其他應(yīng)付款科目幫我做這個分錄,
匯票貼現(xiàn),10萬,貼現(xiàn)費(fèi)用500,現(xiàn)在收到銀行回單,99500,收到銀行開的貼現(xiàn)發(fā)票500,
郭老師
09/02 10:56
借銀行存款99500,
其他應(yīng)收款500,
貸應(yīng)收票據(jù)10萬,
發(fā)票到了,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貼現(xiàn)息貸,其他應(yīng)收款500。
郭老師
09/02 10:56
放到其他應(yīng)收款里面,別放到其他應(yīng)收款里面,會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的。
84785037
09/02 10:57
好的,明白了,謝謝老師,為什么是其他應(yīng)收不是其他應(yīng)付款科目呢
郭老師
09/02 10:58
用其他應(yīng)付款會出現(xiàn)負(fù)屬余額。
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