問題已解決
專票上月已抵扣,本月發(fā)票沖紅,重開怎么做會計分錄???就開票名稱變了,什么都沒變。
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速問速答6月收到專票進項抵扣,7月稅務核查不能抵扣,對方就把發(fā)票沖紅,我們補交了稅款,8月對方重新開專票,我們進項做留抵了,這個會計分錄怎么做?。繙蕚湟淮涡宰龅?月里面
08/27 14:38
家權老師
08/27 14:27
借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款 -負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
家權老師
08/27 14:43
先做前邊那筆紅沖的分錄,取得發(fā)票后正常做賬
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