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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
專票上月已抵扣,本月發(fā)票沖紅,重開(kāi)怎么做會(huì)計(jì)分錄???就開(kāi)票名稱變了,什么都沒(méi)變。
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速問(wèn)速答6月收到專票進(jìn)項(xiàng)抵扣,7月稅務(wù)核查不能抵扣,對(duì)方就把發(fā)票沖紅,我們補(bǔ)交了稅款,8月對(duì)方重新開(kāi)專票,我們進(jìn)項(xiàng)做留抵了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?。繙?zhǔn)備一次性做到8月里面
08/27 14:38
家權(quán)老師
08/27 14:27
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
家權(quán)老師
08/27 14:43
先做前邊那筆紅沖的分錄,取得發(fā)票后正常做賬
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