問題已解決
6月份平臺收入多確認了20元了,現(xiàn)在7月份是要把6月份的整單的憑證數(shù)據(jù)都要沖銷更正?還是就只沖銷這多確認的20元就行了?如果整個憑證上的數(shù)據(jù)就要沖銷更正,那收入就又要重復確認到7月份來了?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以只充這個20就行
其他的不動
08/24 17:19
84785036
08/24 17:22
那7月份的怎么做呢?重新6月憑證 借:應收賬款-20 主營業(yè)務收入 19.8 銷項 0.20 再更正6月憑證 借:應收賬款-0 主營業(yè)務收入 0 銷項 0 確認收入:其他貨幣資金 0 應收賬款 0?但是這樣做不對吧?
郭老師
08/24 17:28
借應收賬款-20
貸主營業(yè)務收入負數(shù),
應交稅費負數(shù)。
郭老師
08/24 17:28
直接減少這個不就可以啦。
郭老師
08/24 17:28
其他的就不用動了,都是0,你怎么做賬務處理?
84785036
08/24 17:31
但是最后確認收入也多了20呀
84785036
08/24 17:32
也是做負數(shù)? 就是借:其他貨幣資金 貸:應收賬款 這個憑證也多做了20收入了,這個也是做負數(shù)?也做錯借:其他貨幣資金-20 貸:應收賬款-20?
郭老師
08/24 17:37
你收入多做了,我給你寫了貸方負數(shù)紅沖,這個不就是減少了收入?
郭老師
08/24 17:37
他貨幣資金也寫多了,也需要紅沖。
84785036
08/24 17:39
做了之后,兩個的余額都在借方?這樣做對的?借方余額一直掛著是吧?
郭老師
08/24 17:40
哪兩個科目借方有余額?主營業(yè)務收入月末是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,肯定沒有余額的。
閱讀 204