問題已解決
老師,老板買過兩三臺手機,不是同一時間段,用了段時間就換了,比如2023年買了個蘋果手機一萬多開的專票,今年賣了又重新買了個華為1萬多,兩次都開的專票,之前都列入費用了,這種怎么入賬呢
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速問速答實際都是他自己使用的嗎?如果是的話,那得做他的福利費,而且需要交個稅的。
08/21 21:09
84784999
08/21 21:09
就聯(lián)系公司業(yè)務用
郭老師
08/21 21:10
也就是辦公用的自己用有單獨的手機嗎?如果是的話做固定資產(chǎn),次月開始折舊最低三年。
84784999
08/21 21:11
不能一次列做費用嗎,之前都計入辦公費了
84784999
08/21 21:12
固定資產(chǎn)的話他時長換,壞了或不好用了就換掉了,有可能上半年買了下半年就換了
84784999
08/21 21:13
主要是這兩年可能得買了三個手機了都是專票
郭老師
08/21 21:14
你好,你這個金額都已經(jīng)超過5000了,建議還是做固定資產(chǎn),壞了的話有報廢的證明再做固定資產(chǎn)清理就行。
84784999
08/21 21:15
他是又賣了再買新的
郭老師
08/21 21:17
那就做固定資產(chǎn)清理也沒有問題。借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn),
借銀行
貸固定資產(chǎn)清理應交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
郭老師
08/21 21:17
你做費用管理費用辦公費的話,他銷售出去做其他業(yè)務收入,這個你們自己選擇吧。但是,建議你做固定資產(chǎn)。
84784999
08/21 21:18
賣出去也沒有憑證啊,就賣給個人
郭老師
08/21 21:25
那你的意思就是隱瞞了收入?你這種是有風險的。
借管理費用、辦公費應交稅費,應交增值稅進項貸、銀行存款這么做就行。其他
84784999
08/21 21:30
不是隱瞞收入,我意思是賣給個人也沒有發(fā)票啊啊這種,這種怎么做,就買了手機入專票,又賣了又買的新的,那賣了的怎么處理
郭老師
08/21 21:32
借應收貸、其他業(yè)務收入應交稅費。
84784999
08/21 21:34
15000買的,13000賣,這個收入按哪個來,交稅按哪個交
郭老師
08/21 21:46
你好,13000,這個就是含稅收入。納稅人的收入的話就是13000÷1.13。
郭老師
08/21 21:46
一般納稅人的收入13000÷1.13的
84784999
08/21 21:48
好,買手機和賣手機都是個人付的個人買的,個人付,發(fā)票開公司,這個必須對公付款嗎,可以個人付款開公司名嗎
郭老師
08/21 21:55
可以個人墊付,再寫報銷單報銷給他就可以。
84784999
08/21 22:06
好的謝謝
郭老師
08/21 23:07
不用客氣
早點休息
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