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請郭老師回答問題謝謝?,F(xiàn)在小規(guī)模政策是什么?季30萬免稅嗎?那平時售貨1萬2萬如何做憑證?
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速問速答2023年小規(guī)模納稅人的相關(guān)政策如下:
自2023年1月1日至2027年12月31日:
? 對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。
? 增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
如果小規(guī)模納稅人平時售貨1萬或2萬,會計分錄如下:
借:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
這里的銷售額指的是不含稅銷售額。例如,售貨1萬元是含稅金額,換算為不含稅銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率)=10000÷(1+1%)=9900.99元。
2024 08/21 10:16
84785001
2024 08/21 11:14
例如7月銷售5萬,8月銷售9萬 9月銷售11萬,平時每個月都做應(yīng)交稅費,季報時怎么報?之前做的應(yīng)交稅費怎么平?
藍(lán)小天老師
2024 08/21 11:19
在這種情況下,每個月做的應(yīng)交稅費是按照月度銷售額計算和計提的。
季報時,需要匯總 7-9 月的銷售額來計算應(yīng)交稅費。
假設(shè)增值稅征收率為 1%(僅為舉例,具體以實際為準(zhǔn))。
7 月銷售額 5 萬,應(yīng)交稅費 = 50000×1% = 500 元
8 月銷售額 9 萬,應(yīng)交稅費 = 90000×1% = 900 元
9 月銷售額 11 萬,應(yīng)交稅費 = 110000×1% = 1100 元
季報時,總銷售額 = 50000 + 90000 + 110000 = 250000 元,應(yīng)交稅費 = 250000×1% = 2500 元
之前每個月做的應(yīng)交稅費,在季報時不用特意去平,因為季報計算的應(yīng)交稅費是整個季度的總額。如果之前月度計提的應(yīng)交稅費總和與季報計算的應(yīng)交稅費總額有差異,多計提的部分做紅字沖回,少計提的部分補(bǔ)提即可。
例如,如果之前三個月共計提了 2300 元,季報應(yīng)計提 2500 元,則補(bǔ)提 200 元:
借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 200
貸:營業(yè)外收入 200
如果之前計提了 2700 元,則沖回多計提的 200 元:
借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 200(紅字)
貸:營業(yè)外收入 200(紅字)
84785001
2024 08/21 11:23
你給我說蒙了,季25萬不是免稅嗎?789提了應(yīng)交稅2500 這時候應(yīng)交稅費賬怎么整 申報表怎么報?
藍(lán)小天老師
2024 08/21 17:03
免稅的,免稅部分,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 貸 營業(yè)外收入-免稅收入
84785001
2024 08/21 17:45
申報表呢怎么報?
藍(lán)小天老師
2024 08/21 17:47
小規(guī)模納稅人免征增值稅申報時,大致遵循以下步驟:
1. 首先,確定您的銷售額是否符合免稅條件。小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過 10 萬元(以 1 個季度為 1 個納稅期的,季度銷售額未超過 30 萬元)的,免征增值稅。
2. 登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入增值稅申報頁面。
3. 填寫《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》。在“貨物及勞務(wù)”或“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”對應(yīng)的銷售額欄中,填寫您的不含稅銷售額。
4. 如果您開具了增值稅專用發(fā)票,需要在“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”欄中填寫相應(yīng)的銷售額,并計算繳納增值稅。
5. 系統(tǒng)會根據(jù)您填寫的銷售額自動判斷是否享受免稅政策,如果符合免稅條件,相關(guān)的稅額會自動計算為零。
6. 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)無誤后,提交申報。
84785001
2024 08/21 20:15
老帥我總結(jié)下你看對不對。789每月發(fā)生銷售正常貸應(yīng)交稅費增值稅,季度終了申報表按實際填,沒超30萬系統(tǒng)自動為零。賬上把應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。另外現(xiàn)在小規(guī)模自己也能開專票,但要填在稅務(wù)代開位置。專票部分正常交稅。是這樣嗎
藍(lán)小天老師
2024 08/21 21:31
是的,專票需要正常繳稅
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