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老師我單位收到費用發(fā)票3000元,開票信息是本單位,但是支付發(fā)票的金額是總公司,不是我們現(xiàn)在的單位支付的,我給如何操作。

84785002| 提問時間:2024 08/20 05:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,我們欠著總公司的錢 借:管理費用等 300 貸:其他應付款-總公司 3000
2024 08/20 05:24
84785002
2024 08/20 05:43
老師貸方是其他應付款,這個其他應付款是總公司的備用金支付的,我怎么寫會計分錄
廖君老師
2024 08/20 05:46
您好,我們公司就是這個分錄呀,總公司分錄 借:其他應收款-分公司? ?貸:現(xiàn)金
84785002
2024 08/20 05:50
老師我的賬上掛著3000元的費用發(fā)票,那我怎么支付給對方,是對公賬戶轉(zhuǎn)給對方3000元嗎
廖君老師
2024 08/20 05:53
您好,是的,借:其他應付款-總公司 3000? ?貸:銀行? 3000 這樣我們賬上就不欠總公司錢了
84785002
2024 08/20 06:00
老師我們單位有基本戶和一個一般戶,一般戶是不是可以轉(zhuǎn)給任何一個人或者是任何一個企業(yè)都可以。但是一般戶就是不能取金額。
廖君老師
2024 08/20 06:02
您好,是的,一般戶只能轉(zhuǎn)賬,不能提現(xiàn)
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