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本月計提工資52000元,怎么做帳,下月實發(fā)工資60000元又怎么做帳?
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速問速答你好,先按52000計提 借管理費用等 貸應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)的多了證明計提少了先補計提 借管理費用等 貸應(yīng)付職工薪酬 ,再做發(fā)放的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
其他應(yīng)收款——社保費(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
08/17 19:51
84784994
08/17 19:55
計提工資跟實發(fā)工資不能相差太多是嗎?
波德老師
08/17 19:56
原則上是不可以的,相差太多了,要分析原因,看看是計提不準還是其他原因
84784994
08/17 20:00
如果是計提多了,借管理費(負-)貸應(yīng)付職工薪酬(負-)這樣可以嗎?
波德老師
08/17 20:06
可以,完全可以,沒有問題
84784994
08/17 20:08
工資要是放在主營業(yè)務(wù)成本,怎么做計提和發(fā)放?
波德老師
08/17 20:09
計提? 借主營業(yè)務(wù)成本? 貸應(yīng)付職工薪酬? 發(fā)放的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
其他應(yīng)收款——社保費(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
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