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老師,電商行業(yè)什么時候確認(rèn)收入,然后他們好多是不是不開票,要怎么做

84784982| 提問時間:08/16 09:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!一般是對方確認(rèn)收貨的時候確認(rèn)收入 這種如果你想做正規(guī)的話是當(dāng)不開票收入
08/16 09:50
84784982
08/16 10:04
實操中怎么入賬收入和申報
宋生老師
08/16 10:07
你好!這個等對方確認(rèn)收貨,公司就確認(rèn)收入 然后按確認(rèn)的收入金額申報
84784982
08/16 10:09
這個收入是指收到錢的金額嘛,不用價稅分離,全部確認(rèn)收入,申報的時候又是按什么金額申報
宋生老師
08/16 10:09
你好!是要分開的,要做價稅分離,按不含稅收入申報
84784982
08/16 10:10
那像他們可能2月收到錢200沒有開票,我們已經(jīng)價稅分離確認(rèn)收入并且申報了,但是3月他們要開票了,這個怎么辦,3月要怎么處理
宋生老師
08/16 10:11
你好!你3月可以開票,然后做對應(yīng)的不開票負(fù)數(shù)收入
84784982
08/16 10:18
不開票負(fù)數(shù)收入什么意思,怎么做,還有開票的怎么做呢,你申報增值稅的時候怎么弄呢
宋生老師
08/16 10:21
你好!就是比如你3月做了不開票收入100元,你申報了 然后4月他又要開票了,你就開票100元,然后做不開票收入-100元。
84784982
08/16 10:23
會計分錄怎么做,申報時候分別在什么欄次填寫什么
宋生老師
08/16 10:36
你好!這個分錄是一樣的,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后金額有正數(shù)有負(fù)數(shù)而已 欄次也是一樣,看你實際有多少收入合計,是不是達(dá)到起征點
84784982
08/16 10:40
1.你不是說做負(fù)數(shù)的嘛,還有你開的票,這是不是都要做下分錄,麻煩把這兩筆都寫出來 2.繳稅達(dá)到起征點,對于開票的里面填什么,不開票里面要填你說的這個負(fù)數(shù)金額嘛
宋生老師
08/16 10:44
你好!1,比如3月做一筆,借應(yīng)收賬款101,貸主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1 4月的時候,開發(fā)票做一筆借應(yīng)收賬款101,貸主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1 然后做負(fù)數(shù)沖減3月的這筆,借應(yīng)收賬款-101,貸主營業(yè)務(wù)收入-100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-1 2開票的也是填100,不開票的填負(fù)數(shù)100
84784982
08/16 11:04
增值稅未來票里面可以填-1嘛
宋生老師
08/16 11:09
你好!可以的,可以填了
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