問題已解決

麻煩找一下宋生老師,謝謝。

84784989| 提問時(shí)間:08/16 09:16
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好;您有什么問題呢
08/16 09:18
84784989
08/16 09:19
老師,剛剛說用以前年度損益
84784989
08/16 09:20
那我是需要先紅沖23年7月份的憑證后,再做以前年度損益調(diào)整這個(gè)嗎
宋生老師
08/16 09:20
你好!你現(xiàn)在有什么問題
84784989
08/16 09:32
我23年7月收到的應(yīng)收賬款做為營(yíng)業(yè)收入入賬了,現(xiàn)在我1、借銀行存款? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)? ?做紅字分錄沖減然后再做借銀行存款? ?貸以前年度損益調(diào)整? ?應(yīng)交稅費(fèi),金額寫負(fù)數(shù) 然后借銀行存款,貸應(yīng)收賬款是這樣做嗎?
宋生老師
08/16 09:36
你好!是的。就是這樣做了
84784989
08/16 09:52
好的,謝謝
宋生老師
08/16 09:56
你好,不用客氣的了。
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