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老師您好,34行什么意思,是我應該要繳納的稅嗎?

84784962| 提問時間:2024 08/14 19:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,是需要交納的增值稅
2024 08/14 19:11
84784962
2024 08/14 19:17
老師,15號申報算逾期?
84784962
2024 08/14 19:18
比如15號晚上24點之前,算逾期嗎?
郭老師
2024 08/14 19:19
不算 只要繳納了就可以
84784962
2024 08/14 20:18
老師,是這樣的,公司一般納稅人6月份收到一筆進項票,但是認證不了(稅務局給出的原因是系統(tǒng)原因,一直沒給處理結果),7月15號之前我應該申報增值稅(實際沒申報),7月份公司又收到了一張進項票,和稅務局申請稅務局給特殊處理,可以用7月份收到的進項票抵6月份的增值稅,那我應該怎么操作,直接認證7月份的進項票然后把認證的金額往6月份增值稅申報表里填寫就可以嗎?
郭老師
2024 08/14 20:20
6月份申報了稅款之后,不交,然后7月份收到發(fā)票認證,留底正常申報,然后在8月份留底抵欠
84784962
2024 08/14 20:21
8月份留底抵欠什么意思?
郭老師
2024 08/14 20:22
你不是6月份沒有交稅,7月份有留底。用這個留底的稅額抵扣之前的欠款。
84784962
2024 08/14 20:27
我的理解是這樣的,6月份的2w正常申報,不繳納。7月份的進項正常認證,比如進項金額3w(那我就填在7月份申報表里面),這樣就可以把6月份沒有繳納的增值稅用這個留底的稅額抵扣之前的欠款?
84784962
2024 08/14 20:28
7月份的進項正常認證,比如進項金額3w(那我就填在8月份申報表里面
郭老師
2024 08/14 20:28
7月份抵扣不了 你用啥抵扣 留底這個時候申報表還沒有來
84784962
2024 08/14 20:36
公司6月份的增值稅2w,現(xiàn)在要用7月份的進項票(開票日期是:7月20日)抵扣6月份的增值稅(稅務局已經(jīng)允許),7月份的進項票已經(jīng)認證 金額3w,那我應該怎么填表呢?我現(xiàn)在是這樣子填的:1.填表日期8月2日,填的是7月份的增值稅申報表(銷項0,進項3w) 2.填表日期8月2日,填的是6月份的增值稅申報表(銷項2w,進項0)
84784962
2024 08/14 20:38
那我6月份欠的增值稅應該怎么操作呢?
郭老師
2024 08/14 20:50
6月份填寫附表一 申報 別點扣款 所屬起7月份 附表二第一行和第二行里面填寫進項 所屬期8月份 附表一2萬 附表二留底抵欠1萬 主表31行1萬
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