問題已解決
老師,我們采購貨物,記賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;現(xiàn)給了張發(fā)票,金額開錯,我退回了,現(xiàn)在我要暫估入賬?怎么記賬?收到正確發(fā)票后又怎么記賬?
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速問速答您好,這個的話 你退回后這個發(fā)票就不做賬,就做退回的分錄? 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,收到正確發(fā)票就是 借庫存商品? 應(yīng)交稅費 貸 預(yù)付賬款
2024 08/13 10:30
84784982
2024 08/13 10:31
我需要暫估入賬,因為我們開票給客戶了,需要做收入
小鎖老師
2024 08/13 10:32
那你就 借 庫存商品? 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫
84784982
2024 08/13 10:33
暫估入賬不需要暫估稅吧?又不能抵扣
小鎖老師
2024 08/13 10:36
嗯對,這個是不需要繳納暫估誰
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