問題已解決

老師,我是工程安裝公司,做內帳,成本有收據又有發(fā)票,金額含稅500元,我入帳成本500元,有時只有收據500元,我入帳成本500元,有時只有發(fā)票含稅500元,我入帳500元,是這樣么,有時錢轉出去了,收據還沒到,那我怎么入成本呢,有時收到發(fā)票了,但是錢沒有轉出去怎么入帳呢

84785041| 提問時間:08/12 18:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、內賬成本入賬原則 對于既有收據又有發(fā)票且金額含稅 500 元的情況: 如果這兩者反映的是同一筆業(yè)務,一般可以按照 500 元入賬成本。但需要注意的是,收據通常不是合法的稅前扣除憑證,在計算企業(yè)所得稅時可能需要進行調整。 只有收據 500 元的情況: 在做內賬時,可以先暫按 500 元入賬成本。但從稅務角度,收據不是正規(guī)的稅務憑證,在企業(yè)所得稅匯算清繳時,這部分成本可能不被認可,存在稅務風險。 只有發(fā)票含稅 500 元的情況: 內賬可以按 500 元入賬成本,同時發(fā)票也是合法的稅務憑證,在計算企業(yè)所得稅時通??梢宰鳛榭鄢罁?。 二、錢已轉出但收據未到的成本入賬方法 先暫估入賬: 借:工程施工 - 成本(暫估) 500 貸:銀行存款 500 待收到收據后,再沖銷暫估并按實際收據入賬: 沖銷暫估: 借:工程施工 - 成本(暫估) -500 貸:銀行存款 -500 按收據正式入賬: 借:工程施工 - 成本 500 貸:銀行存款 500 三、收到發(fā)票但錢未轉出的入賬方法 收到發(fā)票時: 借:工程施工 - 成本 500 貸:應付賬款 500 實際支付款項時: 借:應付賬款 500 貸:銀行存款 500
08/12 18:08
84785041
08/12 18:55
好的,謝謝,做內帳,成本入帳還有沒有要注意什么呢
樸老師
08/12 19:47
只要按實際業(yè)務來就可以
84785041
08/13 14:18
好的,老師,看圖,那內帳的增值稅怎么處理,不需要結轉增值稅,扣款了就記賬么,還有附加稅怎么處理呢
樸老師
08/13 14:25
內賬不需要做增值稅呀 為啥要做內賬呢?就是為了不考慮稅率 所以不用單獨做稅費 繳納的稅費直接計入費用科目
84785041
08/13 14:32
假如繳納了增值稅5526.29元,城市維護建設稅589.06元,應交教育費附加252.45元,應交地方教育費附加168.3元,怎么寫分錄呢
樸老師
08/13 14:38
借管理費用-增值稅 借管理費用城市維護建設稅 借管理費用地方教育費附加 借管理費用教育費附加 貸銀行存款
84785041
08/13 14:49
謝謝老師,感覺一下清晰了,如果我這樣處理 應交稅費-未交增值稅 應交稅費-城市維護建設稅,應交稅費-地方教育費附加,應交稅費-教育費附加,用這些科目,最后結轉出來的利潤是不一樣的是么
樸老師
08/13 14:54
可以 也可以這樣做 但是你得 借管理費用-增值稅 借管理費用城市維護建設稅 借管理費用地方教育費附加 借管理費用教育費附加 貸應交稅費增值稅 貸應交稅費附加稅等明細 然后 借應交稅費貸銀行存款 這樣
84785041
08/13 14:58
哦,我明白了,就是說這個最終要進費用,對么
樸老師
08/13 15:04
同學你好 內賬可以這樣做 因為不用單獨做稅費
84785041
08/13 16:11
好的,老師,看圖,老師,我的系統(tǒng)里如果有幾個工程在做,這邊工程基本都是分包的,有時一個工程也會分包幾家公司,有些原材料是自己采購的,我這樣區(qū)分可以么主營業(yè)務成本-工程施工(寫上施工項目名稱)--寫上施工單位的名稱,如果是自己采購的,就主營業(yè)務成本(寫上施工項目名稱),老師有沒有什么建議呢
樸老師
08/13 16:14
這個工程施工要寫上項目名稱 發(fā)票備注欄也得備注一下 好區(qū)分 主營業(yè)務成本不用寫了
84785041
08/13 16:36
好的,謝謝老師。。。
樸老師
08/13 16:40
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝
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