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老師您好!6月份計提附加稅 借 稅金及附加 1208 貸 應(yīng)交稅費~應(yīng)交城建稅705 應(yīng)交稅費~應(yīng)交教育費附加302 應(yīng)交稅費~應(yīng)交地方教育費附加201 因為公司有留底退稅額,扣除留底退稅額實際繳稅0元。老師這個會計分錄怎么做?

84784958| 提問時間:2024 08/10 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借稅金及附加-1208 貸應(yīng)交稅費城建稅-7505, 應(yīng)交稅費教育附加-302 應(yīng)交稅費地方教育-201。
2024 08/10 16:39
84784958
2024 08/10 16:54
老師,這個是計提時做的會計分錄。交稅的會計分錄怎么寫我才能平賬?
郭老師
2024 08/10 16:56
我上面給你寫了負數(shù) 這是紅沖計提。
84784958
2024 08/10 17:03
哦,知道了。老師這兩筆是必須要做嗎?我這個月還有這個問題。請教老師。
郭老師
2024 08/10 17:04
是的,是的。要不你的應(yīng)交稅費一直有余額,而且你的利潤也不準(zhǔn)確。
郭老師
2024 08/10 17:04
你這個月你計提的時候少集提就行,需要交多少計提多少。
84784958
2024 08/10 17:08
好的,謝謝老師
郭老師
2024 08/10 17:09
不用客氣,工作愉快。
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