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2020年的賬,之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,進(jìn)貨 寫的是 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 貸:銀行存款 怎么調(diào)賬,應(yīng)該是借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅。

84785033| 提問時(shí)間:2024 08/09 11:05
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,借?應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅。? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅額,這樣就行,因?yàn)樗皇抢麧?rùn)表科目
2024 08/09 11:06
84785033
2024 08/09 11:16
調(diào)到今年就行對(duì)嗎,如果涉及到利潤(rùn)表項(xiàng)目是不是要走其他年度損益調(diào)整啊,謝謝老師
84785033
2024 08/09 11:20
以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 我今年一起結(jié)轉(zhuǎn)過來(lái)可以嗎 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 這樣可以嗎
小鎖老師
2024 08/09 11:37
對(duì)的,就是這樣的,調(diào)整到今年,因?yàn)槟銢]有涉及利潤(rùn)表所以不用以前年度損益調(diào)整,這樣可以
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