問題已解決
之前做的一張憑證要沖紅,借:原材料 貸:預付賬款–某公司,但是在沖紅前已經把預付賬款–某公司調賬到其他應收款–某公司,如何沖紅?
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速問速答借預付賬款貸,其他應收款
08/07 19:47
84785029
08/07 20:00
借:原材料(紅字)貸:預付賬款(紅字)借:預測賬款(紅字)貸:其他應收款(紅字)嗎?
郭老師
08/07 20:04
賬務處理不對
直接寫我上面的就行,這是藍字發(fā)票
84785029
08/07 20:09
之前的原材料和預付賬款都要沖紅(之前的會計把原材料的那張憑證做重了,所以另外一張要沖紅),按照你的做法原材料呢?
84785029
08/07 20:12
沖紅之前既是供應商又是客戶,就調整到一個科目了,所以要倒一下,不然直接沖紅就可以了
郭老師
08/07 20:18
不需要
還有一種做法,借預付賬款,
貸原材料,
借原材料
貸其他應收款
84785029
08/07 20:29
我怎么覺得不對呢,之前原材料是借,你這一借一貸,還剩下借了
郭老師
08/07 20:31
你好,你的原材料本來就是借
材料本來不是沒有問題嗎?
84785029
08/07 21:07
有問題,做重了要沖減掉
郭老師
08/07 21:10
借預付賬款貸原材料
紅沖
那你調整這個其他應收款又是調整哪個?
84785029
08/07 21:32
沖紅不是直接按照之前的憑證直接紅沖就可以了嗎?但是在紅沖之前我把預付賬款調整到其他應收賬款了
郭老師
08/07 21:33
紅沖有兩種做法,一種是做相反的,后一種是之前的分錄不變,金額是負數(shù)
之前完整的怎么做的
84785029
08/07 21:36
借:原材料,貸:預付賬款
借:預付賬款 貸:其他應收款
84785029
08/07 21:37
應該是 借:原材料(紅字)貸:其他應應收款(紅字)對不?
郭老師
08/07 21:51
你好對的
這個是紅沖的
84785029
08/07 22:25
我想起來了,之前預付賬款為借方余額調整到其他應收款借方了,現(xiàn)在的分錄為借:原材料(紅字)借:其他應收款(紅字),可以嗎?
郭老師
08/07 22:27
可以
不是已經回復了嗎
應該是 借:原材料(紅字)貸:其他應應收款(紅字)對不?
2024-08-07 21:37
你好對的
這個是紅沖的已讀
2024-08-07 21:51
不是嗎這個
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