問(wèn)題已解決

老師您好,月底結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)要不要把財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤(rùn)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:08/07 16:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
凡是損益科目都得結(jié)轉(zhuǎn)的
08/07 16:42
84784975
08/07 16:44
可是沖減時(shí)不是做了一筆借本年利.貸財(cái)務(wù)利息嗎?
家權(quán)老師
08/07 16:47
借銀行存款.貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息是 收到利息
84784975
08/07 16:56
老師,您看一下這一筆需要做嗎?
家權(quán)老師
08/07 16:57
對(duì)呀,月底結(jié)轉(zhuǎn)就是那樣做
84784975
08/07 17:05
還需要在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),例如借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用,要不要把這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用寫上去
家權(quán)老師
08/07 17:09
直接一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益,為啥要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)呢?
84784975
08/07 17:11
那我前面的就錯(cuò)了呀,我結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)財(cái)務(wù)費(fèi)用在借方,本年利潤(rùn)在貸方
家權(quán)老師
08/07 17:14
那么你后邊結(jié)轉(zhuǎn)損益就不用再結(jié)轉(zhuǎn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用了
84784975
08/07 17:15
好的,就按這個(gè)會(huì)計(jì)分錄就可以了,不用再結(jié)轉(zhuǎn)了對(duì)嗎
家權(quán)老師
08/07 17:18
是的,不需要再結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用了
84784975
08/07 17:24
好的,明白了老師
家權(quán)老師
08/07 17:27
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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