問題已解決

老師你好,我們?nèi)〉玫?月份的1張發(fā)票,8月份申報增值稅時,此張發(fā)票已認證抵扣,但是對方說開錯了,需要紅沖發(fā)票,如果對方8月份紅沖發(fā)票,我們需要將已認證抵扣的發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?老師

84784952| 提問時間:08/06 10:44
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對,這個是需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
08/06 10:44
84784952
08/06 10:45
是更改7月份的增值稅申報表,還是9月份申報8月份增值稅時進行進項稅額轉(zhuǎn)出啊
東老師
08/06 10:46
9月份申報8月份增值稅時進行進項稅額轉(zhuǎn)出
84784952
08/06 10:48
他們8月份紅沖發(fā)票,我們這邊不會預(yù)警是嗎?老師
東老師
08/06 10:49
對,八月份開紅字發(fā)票,你們九月份的時候轉(zhuǎn)出就成
84784952
08/06 10:49
好的,謝謝老師
東老師
08/06 10:50
沒事,幫忙給個五星好評,,多謝多謝
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