問題已解決

老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),在免抵稅退稅申報(bào)表上面免抵稅額有7356,是不是要在增值稅申報(bào)表上面附加稅上面填寫下,是不是需要繳納附加稅

84785010| 提問時(shí)間:08/06 09:37
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,免抵稅額需要做為附加稅的計(jì)稅依據(jù)
08/06 09:38
84785010
08/06 09:39
自己填在上面是嗎,不會(huì)自動(dòng)跳出是嗎
波德老師
08/06 09:52
按照?qǐng)D片內(nèi)容理解掌握
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