問題已解決

老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),在免抵稅退稅申報表上面免抵稅額有7356,是不是要在增值稅申報表上面附加稅上面填寫下,是不是需要繳納附加稅

84785010| 提問時間:08/06 09:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
你好,免抵稅額需要做為附加稅的計稅依據(jù)
08/06 09:38
84785010
08/06 09:39
自己填在上面是嗎,不會自動跳出是嗎
波德老師
08/06 09:52
按照圖片內(nèi)容理解掌握
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~