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老師,6月份公司交社保的時(shí)候,我做的分錄是借管理費(fèi)用(社保企業(yè)部分)11669.56貸應(yīng)付職工薪酬(社保費(fèi)企業(yè)部分)11669.56,交社保的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬(社保費(fèi)企業(yè)部分)11669.56,貸其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)4790.44貸銀行存款。工資表上應(yīng)發(fā)工資33719.37,代扣代繳社保費(fèi)(個(gè)人)4790.44,單位部分保險(xiǎn)11669.56,個(gè)稅159,實(shí)發(fā)工資是28769.93,我拿到工資表的時(shí)候如何做下一步計(jì)提分錄,發(fā)放工資時(shí)的分錄怎么做

84784980| 提問時(shí)間:08/02 21:42
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué) 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用等_工資33719.37 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資33719.37 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資33719.37 貸:其他應(yīng)付款4790.44 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅159 銀行存款28769.93
08/02 21:50
84784980
08/02 23:20
發(fā)放工資的時(shí)候才計(jì)提個(gè)稅嗎,我之前都是在發(fā)放之前計(jì)提,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅。還有一個(gè)問題就是,社保在之前申報(bào)的時(shí)候就已經(jīng)計(jì)提了,當(dāng)時(shí)個(gè)人承擔(dān)部分我做的分錄是貸其他應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要怎么調(diào)
小敏敏老師
08/02 23:21
個(gè)人所得稅是代扣代繳,是個(gè)人承擔(dān)的,不屬于單位費(fèi)用,不用計(jì)提。
小敏敏老師
08/02 23:24
個(gè)人部分社保如果之前在其他應(yīng)收款,可以先不調(diào),因?yàn)槊總€(gè)月代扣和繳納后就平了。
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