問題已解決
老師,上個月有張進項發(fā)票客戶紅沖了,說這個月補開,我這個月豈不是要做進項轉出,我需要補交上個月增值稅嗎?
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速問速答你好!客戶紅沖?是你開出去的發(fā)票是嗎
2024 07/31 11:30
84785015
2024 07/31 12:04
不是,進項我收到的
宋生老師
2024 07/31 12:06
你好!你如果抵扣過,就要做轉出了
84785015
2024 07/31 12:31
轉出了,那增值稅需要補稅嗎?
84785015
2024 07/31 12:32
這個月會重新開個我
宋生老師
2024 07/31 13:19
你好!這個月轉出的話,這個月多認證一點就行
84785015
2024 07/31 13:39
哦,那應該不需要另交增值稅吧!
宋生老師
2024 07/31 13:40
你好!你有足夠的抵扣,就不用
84785015
2024 07/31 15:49
以前月份的進項紅沖,這個月做進項轉出,這個重開,直接補上就可以,對嗎?
宋生老師
2024 07/31 15:54
你好!是的。操作就是這樣
84785015
2024 07/31 16:04
好的,謝謝老師
宋生老師
2024 07/31 16:11
你好,不用客氣的了
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