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匯算清繳哪些科目調(diào)增或調(diào)減需要做分錄
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速問速答你好,比如你賬上做多了或者做少了,這些需要做賬務(wù)處理
如果是沒有發(fā)票,但是實際有業(yè)務(wù)已經(jīng)做了賬務(wù)處理,這種不需要做賬務(wù)處理調(diào)整了。
超過扣除比例的這些也不需要做賬務(wù)處理
07/31 09:21
84784980
07/31 09:23
調(diào)增的是1.業(yè)務(wù)招待費支出(這個是超出扣除限額的),2.稅收滯納金,3.成本類.4.調(diào)減的是職工薪酬,這些都不需要做嗎?
郭老師
07/31 09:26
第一個超過扣除比例了,不需要調(diào)整。
郭老師
07/31 09:26
第二個,稅收滯納金不允許抵扣,你需要納稅調(diào)增,賬上也不需要調(diào)整。
郭老師
07/31 09:26
第3個和第4個是什么原因?
84784980
07/31 09:26
其他的三個呢!
郭老師
07/31 09:32
我上面給你寫了第二個不需要做賬務(wù)處理。第三個和第4個呢,是什么原因?這個工資賬上做的不對的話,需要調(diào)整。你說的調(diào)減是減少了費用嗎?如果是的話,借應(yīng)付職工薪酬、工資貸利潤分配未分配利潤小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
84784980
07/31 10:19
4.工資是因為系統(tǒng)的計提與實際的工資數(shù)相差兩萬多!3.成本是因為在年底時原材料多結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬
郭老師
07/31 10:19
這兩個都需要做賬務(wù)處理的。
郭老師
07/31 10:20
第一個假設(shè)你銷售的是產(chǎn)品,借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
07/31 10:20
第二個借應(yīng)付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤。
84784980
07/31 10:20
那到時不會財務(wù)報表會對不上
郭老師
07/31 10:21
會的,因為你調(diào)整賬務(wù)處理做到了這個月。
84784980
07/31 10:23
讓它去嗎?
84784980
07/31 10:24
不做要不要緊,有什么關(guān)系
郭老師
07/31 10:27
通過納稅調(diào)整調(diào)增調(diào)減明細(xì)表填寫的沒有關(guān)系,可以的。這個差異可以忽略。
84784980
07/31 10:31
做的話要通過以前年度損益這個科目嗎?不做的話只是怕稅務(wù)查賬,但是不影響后面吧?
郭老師
07/31 10:35
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配,未分配利潤
企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整
不影響查賬
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