問題已解決
會計和出納怎么對賬?我根據(jù)出納的單據(jù)作賬,做完賬和出納的賬對了沒錯,然后我再叫出納提供銀行流水余額和盤點現(xiàn)金是否對得上,出納居然覺得我這樣做是質(zhì)疑她,我好納悶
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速問速答這個是需要進行月末現(xiàn)金盤點以及與銀行存款的余額進行核對的,這個是正常的核對工作。不是不相信出納,這是必須的工作
2018 05/09 20:44
84785003
2018 05/09 20:48
因為我是是剛來的會計,她總和我說以前幾個會計都不會好像我這樣,都不用這樣做,覺得我質(zhì)疑她懷疑她,現(xiàn)在就是賬實對不上,好煩啊
江老師
2018 05/09 20:49
這個只能導(dǎo)出銀行的流水賬進行核對,以及與他的現(xiàn)金明細賬進行核對,屬于賬賬核對
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