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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師們,咨詢下小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,給總包提供了工資表沒(méi)開(kāi)發(fā)票,總包代發(fā)了農(nóng)民工工資(這部分工資也扣了分包工程款),那么農(nóng)民工個(gè)稅誰(shuí)來(lái)申報(bào)?(咨詢12366說(shuō)是總包申報(bào))如果總包申報(bào)個(gè)稅,那這部分工資就是總包的成本?那扣了分包工程款應(yīng)該算分包的收入,那分包還可以用這部分工資做稅前扣除不?
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速問(wèn)速答根據(jù)相關(guān)規(guī)定,農(nóng)民工的個(gè)人所得稅應(yīng)由支付所得的單位代扣代繳。在你描述的情況中,雖然是總包代發(fā)了農(nóng)民工工資,但小規(guī)模建筑勞務(wù)公司作為支付農(nóng)民工工資的單位,仍是農(nóng)民工個(gè)人所得稅的扣繳義務(wù)人。
如果總包申報(bào)了個(gè)稅,這部分工資可以作為總包的成本。而對(duì)于分包工程款,扣除的部分仍然應(yīng)算為分包的收入。
分包不能再用這部分工資做稅前扣除。因?yàn)檫@部分工資已經(jīng)在總包處進(jìn)行了核算和扣除,不能重復(fù)在分包處進(jìn)行稅前扣除。
根據(jù)《保障農(nóng)民工工資支付條例》,用人單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行農(nóng)民工勞動(dòng)用工實(shí)名制管理,與招用的農(nóng)民工書面約定或者通過(guò)依法制定的規(guī)章制度規(guī)定工資支付標(biāo)準(zhǔn)、支付時(shí)間、支付方式等內(nèi)容。并且,用人單位應(yīng)當(dāng)按照工資支付周期編制書面工資支付臺(tái)賬,并至少保存3年。書面工資支付臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括用人單位名稱,支付周期,支付日期,支付對(duì)象姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式,工作時(shí)間,應(yīng)發(fā)工資項(xiàng)目及數(shù)額,代扣、代繳、扣除項(xiàng)目和數(shù)額,實(shí)發(fā)工資數(shù)額,銀行代發(fā)工資憑證或者農(nóng)民工簽字等內(nèi)容。用人單位向農(nóng)民工支付工資時(shí),應(yīng)當(dāng)提供農(nóng)民工本人的工資清單。
另外,若勞務(wù)公司與農(nóng)民工簽訂了勞動(dòng)合同,那么勞務(wù)公司需按工資薪金代扣代繳個(gè)人所得稅,并向工程作業(yè)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納。如果未簽訂勞動(dòng)合同,而是存在勞務(wù)派遣或個(gè)人包工頭隊(duì)伍等情況,則個(gè)人所得稅的申報(bào)方式會(huì)有所不同,具體規(guī)定可參考《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于建筑安裝業(yè)跨省異地工程作業(yè)人員個(gè)人所得稅征收管理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第52號(hào))等相關(guān)文件。
07/29 16:08
84785026
07/29 16:13
那分包的這部分收入不是要全部交所得稅嗎?按正常是不是分包要就工資這部分給總包開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,總包代發(fā)工資,分包申報(bào)個(gè)稅然后把工資作為成本
樸老師
07/29 16:14
是呀
但是你預(yù)交的要減出來(lái)呀
84785026
07/29 16:15
如果總包不要發(fā)票,那是不是就不能扣工程款,分包就不算收入
84785026
07/29 16:17
預(yù)交的要減出來(lái)?我不明白
樸老師
07/29 16:19
是的
預(yù)交的這個(gè)是可以抵減的
84785026
07/29 16:19
我是把總包代發(fā)工資的部分作為無(wú)票收入申報(bào)增值稅了,但是把工資這部分全部作為成本所得稅前扣除了,但是工資這部分我們沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,所以不知道這樣處理對(duì)不?
樸老師
07/29 16:22
同學(xué)你好
你申報(bào)工資個(gè)稅才可以稅前扣除
84785026
07/29 16:24
那我應(yīng)該怎么處理,給總包開(kāi)發(fā)票,然后我們申報(bào)個(gè)稅就工資這部分做收入和成本?
樸老師
07/29 16:26
同學(xué)你好
是的
你們給總包開(kāi)工程服務(wù)
84785026
07/29 16:28
那我7月已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)增值稅了,且按工資所得稅稅前扣除了,那下月怎么處理
樸老師
07/29 16:30
你開(kāi)發(fā)票紅沖未開(kāi)票收入就可以了
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