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老師,出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率怎么算?

84784985| 提問時間:07/28 20:42
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,比較當(dāng)期的?應(yīng)納稅額與?銷售額來計算 等 于(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)/(當(dāng)期免抵退稅銷售額+當(dāng)期按適用稅率申報銷售額)
07/28 20:46
84784985
07/28 20:47
比如外銷金額1萬,當(dāng)期按適用稅率申報銷售額是多少?
廖君老師
07/28 20:50
您好,外銷是免增值稅的,我們申報附表16-19行是填免稅銷售額的,
84784985
07/28 20:51
比如外銷金額1萬,當(dāng)期按適用稅率申報銷售額是1萬對吧?
廖君老師
07/28 20:53
您好,是的,就是這么申報的哦
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