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老師您好,會計工作,月初要干嘛?月中干嘛?月末干嘛?

84784962| 提問時間:07/27 10:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 一、月初的工作內(nèi)容 1.進行網(wǎng)上申報,按不同稅種分別填寫納稅申報表,進行國稅和地稅的網(wǎng)上申報,并打印出報表。 2.根據(jù)“應(yīng)交稅費”科目的貸方余額劃轉(zhuǎn)稅款,進入納稅科目。 3.到稅務(wù)機構(gòu)進行稅款繳納,取回完稅憑證,報送相關(guān)報表。 4.根據(jù)完稅憑證編制稅款繳納的記賬憑證,完成上月的稅務(wù)處理工作。 二、月中的工作內(nèi)容 1.每天根據(jù)所發(fā)生的涉稅業(yè)務(wù)的原始憑證編制記賬憑證,并在“應(yīng)交稅費”明細賬上登記。 2.做好發(fā)票的購買、領(lǐng)用、開具、驗收、保管工作。 3.做好退稅和減免稅的辦理工作。 4.積極配合稅務(wù)機關(guān)征管員做好對本企業(yè)的稅收征管工作,包括企業(yè)情況介紹、資料提供、納稅情況匯報等。 5.做好相關(guān)新稅收政策的關(guān)注與學(xué)習(xí)。 6.做好納稅籌劃。 7.做好稅法宣傳、解釋工作。 8.做好其他特殊工作。如稅務(wù)變更登記、稅務(wù)稽查等。 三、月末的工作內(nèi)容 1.做好“應(yīng)交稅費”科目的總分類賬登記工作,并與明細賬進行核對,進行月度結(jié)轉(zhuǎn),將各相關(guān)科目結(jié)出余額。 2.將開出的各種發(fā)票進行匯總,編制發(fā)票使用匯總表。 3.將收到的各種發(fā)票重新進行檢查,并到稅務(wù)機關(guān)進行認證確認。 4.編制發(fā)票領(lǐng)用月報表,檢查空白發(fā)票的庫存數(shù)。 5.按照稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定,辦理預(yù)繳稅款的業(yè)務(wù)。 6.對檢查出來需要調(diào)整的賬項,按會計制度、會計準(zhǔn)則和稅法要求進行調(diào)整。
07/27 10:47
84784962
07/27 10:51
老師,三亞這邊的公積金一般在幾號之前繳納?每個月都要申報繳納?當(dāng)月的15號可以申報繳納嗎?
小菲老師
07/27 10:51
同學(xué),你好 一般是每月15日前繳納,每月都要申報繳納
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