問題已解決

老師,您好,有個(gè)問題想請(qǐng)教一下:實(shí)際工作中如果遇到代開發(fā)票的,造成內(nèi)賬和外賬在稅費(fèi)這方面產(chǎn)生差額,這個(gè)差額老師會(huì)建議放在哪個(gè)科目進(jìn)行調(diào)整?

84785043| 提問時(shí)間:2024 07/26 14:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!內(nèi)賬只按實(shí)際交的稅入賬
2024 07/26 14:06
84785043
2024 07/26 14:09
那,,,我們交稅的錢是按照外賬交的,長(zhǎng)此以往的話,我的內(nèi)賬,應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目就會(huì)一直有余額了對(duì)吧?
宋生老師
2024 07/26 14:10
你好!不會(huì),交多少你計(jì)提多少就行
84785043
2024 07/26 14:11
哦哦,我就按照內(nèi)賬做計(jì)提,還有附加稅,繳納的時(shí)候也按照我計(jì)提的繳納,不用去看外賬繳納的金額?這樣就會(huì)平了
宋生老師
2024 07/26 14:14
你好!是的。就是這樣了。內(nèi)賬按實(shí)際來(lái)
84785043
2024 07/26 14:14
我還有一個(gè)疑問,就是我繳納稅費(fèi),銀行有回單,那針對(duì)繳納稅費(fèi)的回單,我做內(nèi)賬的時(shí)候該怎么做?
宋生老師
2024 07/26 14:15
你好!這個(gè)你復(fù)印,然后做原始單據(jù)
84785043
2024 07/26 14:17
這個(gè)不是很明白,我復(fù)印做原始單據(jù),金額也不一樣,好像沒有意義?
宋生老師
2024 07/26 14:19
你好!為什么會(huì)不一樣呢,你交多少,就做多少
84785043
2024 07/26 14:53
不是啊老師,我的意思就是說(shuō)因?yàn)橛写_發(fā)票,那我內(nèi)賬按照實(shí)際的(我自己記錄的臺(tái)賬,那我采購(gòu)的業(yè)務(wù)本來(lái)真實(shí)的只有1萬(wàn),但是發(fā)票開的是5萬(wàn),有4萬(wàn)是代開的)我外賬是按票,內(nèi)賬我按我的實(shí)際情況,我內(nèi)賬記錄的金額我就只記錄1萬(wàn),剩下的4萬(wàn)及產(chǎn)生的相關(guān)稅費(fèi)我應(yīng)該用哪個(gè)科目記錄它比較合適?
宋生老師
2024 07/26 14:56
你直接按5萬(wàn)對(duì)應(yīng)的稅金來(lái)做。借稅金及附加-XX稅,貸銀行存款
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