問題已解決

你好,我想咨詢一下,收到異常發(fā)票作成本轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅報(bào)表,應(yīng)該填寫哪一個(gè)表格,哪一行

84784988| 提問時(shí)間:07/23 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是時(shí)控發(fā)票,實(shí)際有業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
07/23 10:11
84784988
07/23 10:12
是實(shí)際業(yè)務(wù),今年已經(jīng)收到解除異常通知書,收到解除又怎么填寫
郭老師
07/23 10:13
你好,那就在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84784988
07/23 10:16
怎么不是調(diào)增或者調(diào)減呢
郭老師
07/23 10:17
你好,你填寫了賬載金額就是調(diào)增 你填寫了稅收金額就是調(diào)減
郭老師
07/23 10:17
不是直接填寫調(diào)增調(diào)減。
84784988
07/23 10:19
那我現(xiàn)在解除異常,就是填寫賬載金額是嗎?
郭老師
07/23 10:19
你好,沒有解除異常之前,你填寫賬載金額 讓他調(diào)增 解除了之后,他是在同一年的話,你就把這個(gè)賬載金額刪除。 如果是下一年的話,不在一年你就填寫稅收金額納稅調(diào)減。
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