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貨款從銀行付款9620,對(duì)方開過來的專票9629,多開了9塊錢,要讓對(duì)方重新開具嗎

84785036| 提問時(shí)間:2024 07/19 15:04
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒必要,按實(shí)際支付金額做賬
2024 07/19 15:05
84785036
2024 07/19 15:05
可是存在增值稅發(fā)票抵扣的問題啊
文文老師
2024 07/19 15:09
稅額按發(fā)票上的,金額倒擠
84785036
2024 07/19 15:09
老師我實(shí)際付款9620,和收到的發(fā)票,怎么做賬才會(huì)平啊,多余的9元掛法人頭上
文文老師
2024 07/19 15:16
借:庫存商品 (9620-進(jìn)項(xiàng)) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 9620
84785036
2024 07/19 15:24
那不是和發(fā)票對(duì)不上了嗎,老師
84785036
2024 07/19 15:27
我知道了老師,最后是動(dòng)的只是庫存商品的數(shù)據(jù)是吧
文文老師
2024 07/19 15:31
是的,你的理解是對(duì)的。
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