問題已解決

郭老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入憑證應(yīng)該是貸:主營業(yè)務(wù)收入,記成了貸:主營業(yè)務(wù)成本,所以增值稅收入比利潤表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報表只更正分錄嗎?因為要涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?貸:主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎老師?

84785027| 提問時間:07/19 14:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你在7月份借主營業(yè)務(wù)成本貸主營業(yè)務(wù)收入。
07/19 14:41
郭老師
07/19 14:41
不要把主營業(yè)務(wù)成本放到貸方,他是借方發(fā)生的。
84785027
07/19 14:53
老師,1.可以不用去更正報表了吧?7月做了更正分錄后就一致了是吧?2.我這種情況是少記了主營業(yè)務(wù)成本也少記收入是吧 3.一般更正分錄是借方科目就放在借方,貸方就放在貸方,不是在原來分錄上直接負(fù)數(shù)沖銷是吧?
郭老師
07/19 14:56
第一個:可以不用更正的,在7月份修改就行。 第二個:你的利潤是不變,但是從你的報表里面,你的收入少了,成本也少了。 第3個,你可以全部紅沖,然后再做正確的。你也可以直接調(diào)整錯誤的科目。但是我上面做的那種方法就是直接調(diào)整了錯誤科目。
84785027
07/19 15:10
好的謝謝老師解答,您總是最權(quán)威的老師,對您特別信任!更正分錄直接調(diào)整錯誤科目就是保持借方科目在借方,貸方科目在貸方是吧老師,3月還申報了個稅手續(xù)費未開票收入,這個原因形成的增值稅收入>所得稅收入沒有影響吧老師
郭老師
07/19 15:12
可以 你最好讓他一致,如果差異太大的話,你稅務(wù)局會問起來的, 你當(dāng)時做的是營業(yè)外收入嗎?你給他改成其他業(yè)務(wù)收入
84785027
07/19 15:23
幾百元,數(shù)據(jù)不大,3月做的營業(yè)外收入,現(xiàn)在7月改成其他業(yè)務(wù)收入的話,三季度報表的營業(yè)外收入就會少這幾百萬,沒有關(guān)系吧
郭老師
07/19 15:26
金額不大的可以不修改
84785027
07/19 15:29
老師,我看了一下23年都是入賬的其他業(yè)務(wù)收入,今年忘記直接營業(yè)外收入里面了,我還是7月改過來吧,貸:營業(yè)外收入 紅字,貸:其他業(yè)務(wù)收入 對吧?其他業(yè)務(wù)收入不常用,我沒有設(shè)置二級明細(xì)科目可以嗎?
郭老師
07/19 15:31
可以的,可以這么做的
84785027
07/19 16:00
老師,其他貨幣資金科目有個企業(yè)微信收款800,一直沒有開票,后面也不開了,分錄是借:其他貨幣資金 貸:應(yīng)收賬款,怎么平賬啊老師
郭老師
07/19 16:04
借應(yīng)收賬款、 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、 無票收入。
84785027
07/19 16:06
還要申報增值稅無票收入是吧,那其他貨幣基金余額800就在那里嗎,還是要提現(xiàn)到對公賬戶銀行存款科目?
郭老師
07/19 16:07
對的是的,需要轉(zhuǎn)到公司賬戶的。
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