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免稅的那部分應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額怎么處理,會計分錄寫一下

84785017| 提問時間:07/18 15:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
07/18 15:47
84785017
07/18 16:14
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款這個科目怎么用,分錄寫一下
84785017
07/18 16:14
錯了,是應(yīng)交稅費減免稅款
家權(quán)老師
07/18 16:14
不需要設(shè)置那個科目的,
84785017
07/18 16:22
可以這樣寫嗎:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,貸應(yīng)交增值稅未交增值稅,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費未交增值稅差額部分,貸營業(yè)外收入稅費減免
家權(quán)老師
07/18 16:24
不需要那么麻煩,直接計入借應(yīng)交稅費未交增值稅
84785017
07/18 16:34
總體的分錄寫給我看看
家權(quán)老師
07/18 16:37
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
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