問題已解決

固定資產(chǎn)已攤銷,盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)多入了,需要將多入的固定資產(chǎn)紅沖發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理? 賬務(wù)處理依據(jù)是什么? 謝謝老師

84784987| 提問時(shí)間:2024 07/17 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 有關(guān)部門審批后作營業(yè)外支出借:營業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益
2024 07/17 14:19
84784987
2024 07/17 14:23
對方已將多入賬的發(fā)票紅沖了,我是不是要把已攤銷的轉(zhuǎn)回來
郭老師
2024 07/17 14:25
那你這個(gè)就不是盤點(diǎn)的這個(gè)賬上就是多做了。如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn),借累計(jì)折舊,貸管理費(fèi)用等。
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