問題已解決
我們更正了2022年的一筆費用發(fā)票176萬,更正了2022年企業(yè)所得稅年報!繳納了稅金及滯納金!2024年,7月份的會計分錄怎么做
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速問速答同學你好
借:以前年度損益調整?
????貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅
繳納企業(yè)所得稅時:
????借:應交稅費—應交企業(yè)所得稅?
????貸:銀行存款?
????借:營業(yè)外支出—稅款滯納金?
????貸:銀行存款
2024 07/17 12:45
84784987
2024 07/17 13:11
調整增加額的那兩張憑證紅沖嗎
樸老師
2024 07/17 13:15
同學你好
這個不用紅沖
84784987
2024 07/17 13:24
2022年176萬發(fā)票憑證不用紅沖嗎 直接再2024年7月份做一筆這個分錄嗎
樸老師
2024 07/17 13:28
同學你好
之前的要紅沖然后再做
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