問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,如果季度開票不到30萬免征增值稅,這個(gè)需要做賬務(wù)處理么?怎么做?
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速問速答小規(guī)模收入
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入?
? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
07/17 11:45
84784983
07/17 11:46
未達(dá)起征點(diǎn)減免的稅款要做營業(yè)外收入啊
家權(quán)老師
07/17 11:47
是的,就是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
84784983
07/17 16:26
老師為什么啊
家權(quán)老師
07/17 16:28
沒有為啥,會(huì)計(jì)制度就是那樣做的
84784983
07/17 16:30
那,附加稅和印花稅的六稅兩費(fèi)減半的部分要不要做營業(yè)外支出
家權(quán)老師
07/17 16:30
減半的部分不用體現(xiàn),只需要做實(shí)繳的
84784983
07/17 16:33
老師,這又是為啥?都是政策減免的,為啥前者要做營業(yè)外收入,后者不用去做賬務(wù)處理呢?
家權(quán)老師
07/17 16:35
前邊本身是賬務(wù)里邊體現(xiàn)了,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,后邊本身減免了沒發(fā)生,沒必要多此一舉體現(xiàn)減免的稅
84784983
07/17 16:38
就是一開始主營業(yè)務(wù)收入入賬的時(shí)候做了貸方:銷項(xiàng)稅,減免了就得體現(xiàn)出來,是這個(gè)意思么?
家權(quán)老師
07/17 16:39
是的,就是那個(gè)意思的。而附加稅減免的是沒有體現(xiàn)出來的,是需要計(jì)算,
84784983
07/17 16:44
好呢,秒懂了
家權(quán)老師
07/17 16:46
嗯嗯,祝你工作順利!
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