問(wèn)題已解決

老師你好,補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅和滯納金,會(huì)計(jì)分錄怎么寫。

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅是借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸銀行存款,滯納金是借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款
07/14 17:31
84784978
07/14 17:33
滯納金部分也要調(diào)增補(bǔ)繳所屬期還是今年的所得稅
小鎖老師
07/14 17:34
這個(gè)是屬于今年的,您好
84784978
07/14 17:40
那就稅款只影響未分配利潤(rùn)部分,然后明年申報(bào)今年的匯算是把這個(gè)滯納金要調(diào)增就行了是吧,不用調(diào)增以前的申報(bào)表對(duì)吧老師
小鎖老師
07/14 17:40
是的,您的總結(jié)是沒(méi)錯(cuò)的
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