問(wèn)題已解決

老師,接手一公司賬,往來(lái)科目余額與稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)不一致,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系也不平,我建賬套科目期初余額是按賬登還是按稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/13 20:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話是按稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的
2024 07/13 20:52
84784998
2024 07/13 20:56
兩報(bào)表勾稽關(guān)系不平怎么辦?
小鎖老師
2024 07/13 20:57
您好,這個(gè)他們老公司,也沒說(shuō)原因是嗎,這個(gè)
84784998
2024 07/13 21:01
就是原會(huì)計(jì)不懂不會(huì)做賬,怎么處理著好?
小鎖老師
2024 07/13 21:04
可以差額做到費(fèi)用科目,做一個(gè)費(fèi)用科目,這個(gè)
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