問(wèn)題已解決

貨品到我們單位了,也給我們開(kāi)票了,但是我們只付了一部分款這種的怎么做賬呀老師

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:07/13 17:39
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
借 庫(kù)存商品 貸 銀行存款(已付貨款) 應(yīng)付賬款(未付款)
07/13 17:44
84785037
07/13 18:01
我們付了款但是對(duì)方?jīng)]開(kāi)票的怎么做呢
潘潘老師
07/13 18:03
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
潘潘老師
07/13 18:04
后期發(fā)票來(lái)了 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款(沖以前已付) 注意 如果是一般納稅人開(kāi)票要走進(jìn)項(xiàng)稅哈!
84785037
07/13 18:06
謝謝老師,太感謝了
潘潘老師
07/13 18:10
嗯額,祝你生活愉快!
84785037
07/13 18:16
老師,做到預(yù)付賬款里的可以算本期費(fèi)用嗎
潘潘老師
07/13 20:03
還不不屬于東西也沒(méi)進(jìn)來(lái)來(lái),預(yù)付屬于資產(chǎn)!你采購(gòu)進(jìn)來(lái)銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本才進(jìn)入本費(fèi)用!
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