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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
7月份發(fā)現(xiàn)6月份多開(kāi)票,可能造成2季度繳納所得稅,7月份將紅沖之前開(kāi)票金額,重新開(kāi)正確的發(fā)票金額,有什么辦法讓6月份不交稅呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好,您指的是不交企業(yè)所得稅嗎?
07/12 19:57
84784973
07/12 19:59
對(duì)的,因?yàn)殚_(kāi)正確的發(fā)票金額是不需要交的
東老師
07/12 20:01
六月份的時(shí)候可以暫估成本入賬,等七月份的時(shí)候再把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷。
84784973
07/12 20:02
好的,,4月份開(kāi)票的,暫估在6月可以吧
東老師
07/12 20:04
沒(méi)問(wèn)題 這個(gè)可以六月份暫估。
84784973
07/12 20:05
這個(gè)暫估成本,是不是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本,帶應(yīng)付賬款嗎
東老師
07/12 20:05
對(duì)的,就是這么做賬的。
84784973
07/12 20:09
分錄對(duì)嗎
84784973
07/12 20:09
好的,謝謝老師
東老師
07/12 20:09
對(duì),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄沒(méi)錯(cuò)兒。
84784973
07/12 20:28
應(yīng)付賬款有二級(jí)科目,這個(gè)暫估的成本,是不是設(shè)置一個(gè)應(yīng)付賬款-其他科目
東老師
07/12 20:31
對(duì),可以暫時(shí)設(shè)置一個(gè)科目就成,后面也還是要沖銷的。
84784973
07/12 20:32
還是應(yīng)付賬款-暫估成本
東老師
07/12 20:33
可以的,記入應(yīng)付賬款-暫估就成了
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