問題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度一開始是不超過30萬,所以做賬銷貨,那些分錄 稅率小規(guī)模是按照1%的,季度末合計(jì)發(fā)現(xiàn)是超了30萬,要全額按照3%,那我分錄現(xiàn)在計(jì)提增值稅要怎么做賬,
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速問速答借銀行存款,
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
沖之前結(jié)轉(zhuǎn)的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù),
然后直接做繳納就行,他不需要計(jì)提。開的1%還是按照1%,開的3%的普通發(fā)票還是按照1%。
07/12 16:05
84784955
07/12 16:10
就是4-6月份的,增值稅之前是例如借;銀行存款5000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4545.45
應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模納稅人454.55
匯總,發(fā)現(xiàn) 我應(yīng)交稅費(fèi)有800元,現(xiàn)在多了的我要怎么做賬
84784955
07/12 16:11
這個(gè)差額是因?yàn)?,我之前的?yīng)交稅費(fèi)是1%,那么現(xiàn)在超了30萬,要按照3%增稅
郭老師
07/12 16:13
哦,你不是當(dāng)時(shí)借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入做了這個(gè)?
郭老師
07/12 16:13
是因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外,收入差異不一致的吧?
84784955
07/12 16:16
不是,我是報(bào)完稅后面再來做這個(gè)分錄,發(fā)現(xiàn)這個(gè)金額對(duì)不上,我前面的都對(duì)的上,我還沒有做這筆分錄 哦,你不是當(dāng)時(shí)借應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入做了這個(gè)?
郭老師
07/12 16:17
你好,那你去看一下你的銷售額,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一樣嗎?
84784955
07/12 16:21
就是這樣的
郭老師
07/12 16:22
你這里填寫的不對(duì),你超過了30萬,按照1%來交就可以的。你沒有填寫減免的2%吧?
在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面需要填寫減免的2%,直接按照1%來交稅就行。
84784955
07/12 16:31
申報(bào)表那里嗎
郭老師
07/12 16:32
是的對(duì)的,在申報(bào)表里面。
84784955
07/12 16:44
非常感謝 真的
郭老師
07/12 16:48
不用客氣,工作愉快。
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