問題已解決

請問收到成本發(fā)票,已經(jīng)入賬認(rèn)證后對(duì)方紅沖了,次月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)怎么做賬呢

84785031| 提問時(shí)間:07/12 11:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)要看你拿到發(fā)票的時(shí)候是怎么做的憑證。
07/12 11:06
84785031
07/12 11:07
拿到發(fā)票做了 借:成本 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款
宋生老師
07/12 11:10
您好,你這樣子的話就不用轉(zhuǎn)出啊。 進(jìn)入的待認(rèn)證就還沒有認(rèn)證。
84785031
07/12 11:53
那我的成本費(fèi)用是不是需要紅沖 怎么做紅沖處理呢
宋生老師
07/12 11:53
你好!是的,你借:成本 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款 沖減就是借應(yīng)付賬款 貸成本 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
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