問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)工資可以變成借款給公司嗎,怎么做賬務(wù)處理

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/11 18:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,你借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款。
2024 07/11 18:05
84784954
2024 07/11 18:05
附一個(gè)借款合同,可以嗎老師
84784954
2024 07/11 18:07
老師工資是之前未發(fā)的,貸其他應(yīng)付款—— 工資 了
84784954
2024 07/11 18:07
這種我怎么做呢
宋生老師
2024 07/11 18:10
您好,可以寫借款合同。
84784954
2024 07/11 18:35
分錄怎么做呢
宋生老師
2024 07/11 19:09
工資是之前未發(fā)的,貸其他應(yīng)付款—— 工資 了 這個(gè)之前應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬,是不是你們公司員工?
84784954
2024 07/12 08:59
是我們公司的員工
宋生老師
2024 07/12 09:00
你好!?那你應(yīng)該按我說(shuō)的那樣做。 借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款 一開始就入其他應(yīng)付款,其實(shí)不對(duì)
84784954
2024 07/12 09:01
計(jì)提的時(shí)候是貸方應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時(shí)候 借方是應(yīng)該職業(yè)薪酬 ,貸方是銀行存款,有的員工沒(méi)發(fā),就記在貸方其他應(yīng)付款——工資
84784954
2024 07/12 09:02
那計(jì)提和發(fā)放的借貸分錄怎么做呢
宋生老師
2024 07/12 09:04
你好,是的,就是你說(shuō)的這樣 借,管理費(fèi)用工資。貸,應(yīng)付職工薪酬。然后借,應(yīng)付職工薪酬。貸,銀行存款或者其他應(yīng)付款。
84784954
2024 07/12 09:05
?那現(xiàn)在如果其他應(yīng)付款要變成借款,給公司分錄怎么做呢
宋生老師
2024 07/12 09:10
你好!這個(gè)不用做了啊。其他應(yīng)付款,就已經(jīng)是借款了
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