當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我5月份收到一份專票,6月初已認(rèn)證。6月末對方紅沖并重開發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借應(yīng)付賬款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
07/11 17:29
84784979
07/11 17:33
我是6月份按你說的做賬,還是認(rèn)證新的發(fā)票時(shí)做賬?
郭老師
07/11 17:35
你好,第一個(gè)是負(fù)數(shù)發(fā)票的。
第二個(gè)是別人給你重新開,你重新認(rèn)證的。
84784979
07/11 17:37
那就是我現(xiàn)在先不用改,等認(rèn)證新的發(fā)票時(shí)再改,對嗎?
郭老師
07/11 17:42
可以的,可以這么做的。
閱讀 280