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進賬稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬
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速問速答進項轉(zhuǎn)出:
借:成本費用,原材料等科目
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
07/11 16:04
84785020
07/11 16:09
老師是這樣的之前買的設(shè)備入的固定資產(chǎn)現(xiàn)在設(shè)備有問題全額退款
家權(quán)老師
07/11 16:11
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
84785020
07/11 16:12
借原材料?
84785020
07/11 16:12
之前做的借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款
家權(quán)老師
07/11 16:14
借:固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 預(yù)付賬款?負(fù)數(shù)
84785020
07/11 16:16
這樣數(shù)據(jù)金額不平
家權(quán)老師
07/11 16:19
為啥就不平了呢?什么情況
84785020
07/11 16:20
之前固定資產(chǎn)入庫做賬借固定資產(chǎn)43362.83應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅5637.17貸預(yù)付賬款49000
家權(quán)老師
07/11 16:23
借固定資產(chǎn)-43362.83
貸預(yù)付賬款-49000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 5637.17
84785020
07/11 16:32
老師麻煩問一下這個怎么處理
84785020
07/11 16:32
之前是這樣做賬的
家權(quán)老師
07/11 16:32
把多計提的折舊沖平就行
84785020
07/11 16:33
申報增值稅的時候有個進賬稅額轉(zhuǎn)出
84785020
07/11 16:33
多計提的做的是累計折舊
84785020
07/11 16:34
麻煩指導(dǎo)一下
84785020
07/11 16:34
總是不平
家權(quán)老師
07/11 16:36
借:對應(yīng)的科目? ? 負(fù)數(shù)
貸:累計折舊? ? ? 負(fù)數(shù)
原分錄紅沖,不需要額外增加科目
84785020
07/11 16:39
已經(jīng)弄好了
家權(quán)老師
07/11 16:41
嗯嗯,祝你工作順利!
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