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老師好 剛接一家公司有張23年8月認證并抵扣勾選當(dāng)期沒有申報表申報,現(xiàn)在相差194.77元 這期申報增值稅才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時申報表沒有申報194.77元 該如何處理 報表圖示比對過不去 我還如何處理

84784986| 提問時間:07/11 16:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這種情況需要進行補充申報來糾正差錯。具體的處理方法可能因地區(qū)和稅務(wù)管理的具體要求而有所不同,以下是一般的建議步驟: 1.聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門:向主管稅務(wù)機關(guān)說明情況,告知他們在23年8月認證并抵扣勾選的金額中有194.77元當(dāng)時未在申報表中申報。 2.準備相關(guān)證明材料:可能需要提供認證清單、抵扣勾選的相關(guān)記錄等,以證明這部分金額確實已經(jīng)進行了認證和抵扣勾選。 3.修改申報表:按照稅務(wù)部門的要求,修改對應(yīng)所屬期的增值稅申報表,將未申報的194.77元添加到正確的申報欄次中。 4.重新申報:完成申報表的修改后,進行重新申報。
07/11 16:11
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