問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下剛申報(bào)印花稅,提交申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè):印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確? 應(yīng)該從哪了查看一下?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:07/10 17:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的購(gòu)入發(fā)票?銷售額合計(jì)
07/10 17:38
84785010
07/10 17:59
老師,是小規(guī)模,第二季度也沒(méi)開(kāi)具銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)也不提現(xiàn),是怎么判斷出來(lái)的?
郭老師
07/10 18:00
你好,你收到了發(fā)票沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)的,這里面包含的呀 別人開(kāi)給你的你做抵扣也算了
84785010
07/11 06:59
老師,我看了申報(bào)表,小規(guī)模申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里???
郭老師
07/11 07:03
不是抵扣的 是收到的 別人開(kāi)給你的發(fā)票 稅收數(shù)字賬戶里面全電發(fā)票查詢 這里面看一下
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