問題已解決
請問老師,進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該如何進行賬務(wù)處理?
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速問速答進項轉(zhuǎn)出:
借:成本費用,原材料等科目
貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
2024 07/10 17:36
84784956
2024 07/10 17:37
不用結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
家權(quán)老師
2024 07/10 17:38
需要月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
84784956
2024 07/10 17:41
感覺你這個樣子做進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目沒有平
家權(quán)老師
2024 07/10 17:44
不需要把那個做平的,正確申報增值稅就行,你的目的是正確報稅
84784956
2024 07/10 17:54
個人感覺還是應(yīng)該將賬和申報表上面的數(shù)據(jù)保持一致
家權(quán)老師
2024 07/10 17:55
交的稅就跟申報的稅沒有差異呀,不要犯強迫癥在某些無關(guān)緊要的科目上哈
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