問題已解決
2023年3月已經(jīng)補(bǔ)交了2022年未繳納的附加稅,并做了賬務(wù)處理。但是2023年六月又做了一次繳納附加稅的賬務(wù)處理。導(dǎo)致現(xiàn)在附加稅借方有余額。該怎么辦。包括城建稅 教育費 地方教育費
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速問速答你好,這個你申請退稅就可以了,是多交的是嗎?
07/10 11:50
84784982
07/10 11:51
沒有多繳稅,是賬上多做了
郭老師
07/10 11:51
你好,你除了這個應(yīng)交稅費有余額,其他的正確嗎?如果正確的話,借利潤分配為分配利潤,貸應(yīng)交稅費。
84784982
07/10 11:59
好像增值稅也是這樣
84784982
07/10 12:00
其他都正常
郭老師
07/10 12:01
你好,增值稅的也是借方余額嗎?如果是的話也是放到利潤分配未分配利潤。
84784982
07/10 12:02
老師,還用紅沖嗎。具體的會計分錄該怎么做
郭老師
07/10 12:11
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費未交增值稅,不需要紅沖。
84784982
07/10 12:13
謝謝老師
郭老師
07/10 12:16
不用客氣,工作愉快。
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