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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)暫估入庫(kù)時(shí)是按含稅金額入的庫(kù),發(fā)票來(lái)沖暫估含稅金額,關(guān)于銷(xiāo)售出商品紅沖庫(kù)存還是成本?
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速問(wèn)速答你好!銷(xiāo)售出去的部分,應(yīng)該沖成本
07/10 11:44
84785021
07/10 11:45
分錄怎么做
84785021
07/10 11:48
借:庫(kù)存商品含稅11300
貸:應(yīng)付賬款含稅11300
這種情況在收到發(fā)票并銷(xiāo)售出去的情況下分錄應(yīng)該怎么做?
宋生老師
07/10 11:50
你好,這個(gè)收到發(fā)票。直接貼進(jìn)去就可以了,如果金額沒(méi)問(wèn)題的話(huà),
然后你銷(xiāo)售出去是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,庫(kù)存商品。
84785021
07/10 11:52
沖暫估這部分分錄怎么做
宋生老師
07/10 11:54
你好,憑證也是一樣的。
只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)
借:庫(kù)存商品含稅-11300
貸:應(yīng)付賬款含稅-11300
84785021
07/10 11:54
成本這塊不用紅沖嗎
宋生老師
07/10 11:56
你好,你如果結(jié)轉(zhuǎn)了也是需要紅沖的。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-11300 貸,庫(kù)存商品-11300。
84785021
07/10 11:59
庫(kù)存商品借貸都沖了相當(dāng)于沒(méi)沖一樣呀
宋生老師
07/10 13:08
你好,作為庫(kù)存商品,其實(shí)只是中間科目而已,這個(gè)最主要的就是沖減了成本和應(yīng)付賬款。
84785021
07/11 10:05
請(qǐng)問(wèn)去年都沒(méi)有沖成本,今年還用處理嗎?怎么處理?
宋生老師
07/11 10:07
你好!上面說(shuō)了好幾次了已經(jīng)
這個(gè)收到發(fā)票。直接貼進(jìn)去就可以了,如果金額沒(méi)問(wèn)題的話(huà),
然后你銷(xiāo)售出去是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,庫(kù)存商品。
84785021
07/11 10:10
去年的暫估按含稅金額暫估的,只是按暫估數(shù)沖回沒(méi)有沖成本,這樣可以嗎?
宋生老師
07/11 10:14
你好!你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就要沖成本
84785021
07/11 10:15
老師可是去年的沒(méi)沖成本,今年還用處理嗎?怎么處理?
宋生老師
07/11 10:18
你好!你暫估的那部分,結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)
84785021
07/11 10:23
每個(gè)月月底按總的金額結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)成本
宋生老師
07/11 10:25
你好!暫估的那部分,結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)
84785021
07/11 10:29
應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)了,做了暫估入庫(kù),在本月入庫(kù)的入庫(kù)總成本里含著暫估的數(shù)
宋生老師
07/11 10:32
你好!那你就要沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
就是上面說(shuō)了的
你如果結(jié)轉(zhuǎn)了也是需要紅沖的。
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-11300 貸,庫(kù)存商品-11300。
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