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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好有個(gè)客戶給我們開具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯(cuò)了,跨月了,我還沒有抵扣,如果這個(gè)月讓客戶給我們開紅字,影響我們抵扣嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
開具紅字發(fā)票,再重新開具藍(lán)字發(fā)票
07/09 14:26
84785028
07/09 14:27
老師,這樣不影響我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證吧
84785028
07/09 14:27
老師,這個(gè)月入庫的時(shí)候我按照實(shí)際的數(shù)量入庫就行,發(fā)票的數(shù)量不用管吧
小菲老師
07/09 14:30
同學(xué),你好
影響的,紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出的
84785028
07/09 14:33
老師,我的意思是這個(gè)月開紅字,不影響我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證吧,現(xiàn)在納稅所屬期是6月
84785028
07/09 14:36
老師,開具紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候我借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎?
84785028
07/09 14:36
我入庫的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入庫,不按照發(fā)票上的來
小菲老師
07/09 14:43
同學(xué),你好
不影響你的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證
84785028
07/09 14:47
老師,那我入庫的數(shù)量應(yīng)該按那個(gè)入庫?我收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候,光做上邊的分錄可以嗎?
小菲老師
07/09 14:48
同學(xué),你好
不行
先做紅字分錄,把之前的分錄紅沖
再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票,重新做分錄
84785028
07/09 14:50
老師,我收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,我應(yīng)該怎么做分錄
84785028
07/09 14:51
收到紅字還有藍(lán)字發(fā)票我應(yīng)該怎么做分錄
小菲老師
07/09 14:51
同學(xué),你好
收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,是之前收到的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票你做分錄了嘛?
84785028
07/09 14:51
客戶給我開具的發(fā)票數(shù)量多了一個(gè)零
小菲老師
07/09 14:51
同學(xué),你好
收到的這份發(fā)票數(shù)量錯(cuò)了,是之前收到的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票你做分錄了嘛?
84785028
07/09 14:53
做了分錄了,核對(duì)的時(shí)候數(shù)量多了一個(gè)零
小菲老師
07/09 14:54
同學(xué),你好
你就把這個(gè)紅沖,數(shù)量多了一個(gè)零,,一起沖
84785028
07/09 14:56
老師,我入庫的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入的,應(yīng)該按照發(fā)票的數(shù)量入庫對(duì)嗎?
小菲老師
07/09 14:57
同學(xué),你好
入庫的時(shí)候按照實(shí)際的數(shù)量入的,那你紅沖也是按照這個(gè)數(shù)量來沖
84785028
07/09 14:57
能幫我寫一下具體的分錄嗎?這樣好理解
小菲老師
07/09 14:57
同學(xué),你好
你之前分錄發(fā)一下
84785028
07/09 14:59
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
小菲老師
07/09 15:00
紅字發(fā)票
借:原材料? ?負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商? ? 負(fù)數(shù)
藍(lán)字發(fā)票
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
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