問題已解決

老師,我結(jié)轉(zhuǎn)要庫存商品以后,賬上是負(fù)數(shù)了,我是不是要先暫估入庫呢,暫估入庫的分錄是借庫存商品貸應(yīng)付賬款吧

84784994| 提問時(shí)間:07/09 08:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
miao
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
請問下結(jié)轉(zhuǎn)掉庫存商品以后,賬上為什么是負(fù)數(shù)
07/09 08:52
miao
07/09 08:52
按理是先暫估,然后開票沖暫估,按開票后的金額確認(rèn)庫存商品
84784994
07/09 08:53
老師,他期初余額就是。5000多
84784994
07/09 08:54
然后這一出庫就負(fù)數(shù)了,老師我應(yīng)付賬款明細(xì)就寫暫估入庫就行吧
miao
07/09 08:54
之前確認(rèn)的庫存商品不對嗎
84784994
07/09 08:54
半路接的賬,他之前就記到23年的6月
miao
07/09 08:56
那建議按照賬上的庫存商品金額5000多結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,如果暫估應(yīng)付賬款,到時(shí)不用付,會造成應(yīng)付賬款長期掛賬
84784994
07/09 09:44
老師,那我?guī)齑婢褪秦?fù)數(shù)了,老師那我讓老板盡快補(bǔ)進(jìn)貨票可以么,然后再沖暫估
miao
07/09 09:51
期初余額5000多是負(fù)數(shù)嗎
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~