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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)要庫存商品以后,賬上是負(fù)數(shù)了,我是不是要先暫估入庫呢,暫估入庫的分錄是借庫存商品貸應(yīng)付賬款吧
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速問速答請問下結(jié)轉(zhuǎn)掉庫存商品以后,賬上為什么是負(fù)數(shù)
07/09 08:52
miao
07/09 08:52
按理是先暫估,然后開票沖暫估,按開票后的金額確認(rèn)庫存商品
84784994
07/09 08:53
老師,他期初余額就是。5000多
84784994
07/09 08:54
然后這一出庫就負(fù)數(shù)了,老師我應(yīng)付賬款明細(xì)就寫暫估入庫就行吧
miao
07/09 08:54
之前確認(rèn)的庫存商品不對嗎
84784994
07/09 08:54
半路接的賬,他之前就記到23年的6月
miao
07/09 08:56
那建議按照賬上的庫存商品金額5000多結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,如果暫估應(yīng)付賬款,到時(shí)不用付,會造成應(yīng)付賬款長期掛賬
84784994
07/09 09:44
老師,那我?guī)齑婢褪秦?fù)數(shù)了,老師那我讓老板盡快補(bǔ)進(jìn)貨票可以么,然后再沖暫估
miao
07/09 09:51
期初余額5000多是負(fù)數(shù)嗎
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