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繳納去年的社保,有滯納金,怎么做會計分錄

84784981| 提問時間:2024 07/08 16:33
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楊艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2024 07/08 16:34
84784981
2024 07/08 16:35
可以不計提嗎
楊艷紅老師
2024 07/09 13:06
您好!可以的, 可以不計提嗎
84784981
2024 07/09 13:59
如果不計提早怎么做賬
楊艷紅老師
2024 07/09 14:20
借:利潤分配-未分配利潤 ? ? ?貸:銀行存款
84784981
2024 07/09 16:30
社保跟滯納金算一起借利潤分配了是嗎
楊艷紅老師
2024 07/09 16:31
您好!可以的, 社保跟滯納金算一起借利潤分配了是嗎
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